Закони:
- Закон за системот на внатрешна финансиска контрола во јавниот сектор (Службен весник на РСМ бр.255 од 17 декември 2024 година)
- Закон за јавна внатрешна финансиска контрола -пречистен текст( 90/2009, 188/2013 и 192/2015)
- Одлука на Уставен суд У.бр.64/2016 од 27 септември 2017 година (146/2017)
- Одлука на Уставен суд У.бр.46/2010 од 12 јануари 2011 година (12/2011)
Финансиско управување и контрола:
- Правилник за начинот на извршување на работите од надлежност на единицата за финансиски прашања – пречистен текст1(47/10 и 34/11
- Стандарди за внатрешна контрола во јавниот сектор(147/10)
- Правилник за начинот за давање на овластувања (пречистен текст)147/10, 34/11
- Уредба за измена и дополнување на уредбата за начелата за внатрешна организација на органите на државната управа (149/11)
- Правилник за начинот на спроведување на општите финансиски процеси -пречистен текст (147/10 и 34/11)
- Правилник за начинот на спроведување на внатрешна распределба на вкупниот одобрен буџет, преземање финансиски обврски и извршување на плаќања (пример за министерство)
- Правилник за начинот на спроведување внатрешна распределба на вкупниот одобрен буџет, преземање финансиски обврски и извршување на плаќања (пример за министерство)
- Прирачник за финансиско управување и контрола – Глава I – V
- Прирачник за финансиско управување и контрола – Глава VI – Регулатива
- Прирачник за финансиско управување и контрола
- Прирачник за финансиско управување и контрола – odt
Внатрешна ревизија:
- Правилник за начинот на извршување на внатрешната ревизија и начинот на известување за ревизијата (136/10)
- Меѓународни стандарди за професионално извршување на внатрешната ревизија (113/14)
- Правилник за повелбата за внатрешна ревизија (136/10)
- Повелба за внатрешна ревизија (Текстот на Повелбата може да се прилагоди согласно специфичностите на субјектот од јавниот сектор)
- Правилник за етичкиот кодекс на внатрешните ревизори(136/10)
- Упатство за подготовка на Стратегија за внатрешна ревизија и Годишен план за внатрешна ревизија (Текстот на Стратегијата за внатрешна ревизија и Годишниот план може да се прилагоди на специфичностите на јавниот субјект, притоа да се внимава содржината на истите да не отстапува од Рамката за внатрешна ревизија согласно којашто треба да се врши внатрешната ревизија, а истото е утврдено со Законот за системот на внатрешна финансиска контрола во јавниот сектор)
- Упатство за подтготовка на Стратегија за внатрешна ревизија и Годишен план за внатрешна ревизија - word верзија (Текстот на Стратегијата за внатрешна ревизија и Годишниот план може да се прилагоди на специфичностите на јавниот субјект, притоа да се внимава содржината на истите да не отстапува од Рамката за внатрешна ревизија согласно којашто треба да се врши внатрешната ревизија, а истото е утврдено со Законот за системот на внатрешна финансиска контрола во јавниот сектор)
Прирачник за внатрешна ревизија – Упатство за методите и техниките на внатрешната ревизија
- Предговор
- Прв дел – Регулатива,
- Втор дел – Системски базирана ревизија,
- Трет дел – Ревизорски вештини и техники,
- Четврт дел – Детални насоки за специфични видови на ревизија
Годишен извештај:
- Правилник за формата и содржината на извештаите и изјавата за квалитетот и состојбата за внатрешните контроли од годишниот финансиски извештај (147/10 и 34/11 и 113/14)
- Правилник за формата и содржината на извештаите и изјавата за квалитетот и состојбата за внатрешните контроли од годишниот финансиски извештај(147/10 и 34/11 и 113/14 )
- Упатство за пополнување на годишниот извештај за квалитетот и состојбата на системот за финансиски менаџмент и контрола
- Годишен извештај за функционирање на системот на јавна внатрешна финансиска контрола за 2020 година
- Заклучок за Годишен извештај за функционирање на системот на јавна внатрешна финансиска контрола за 2020 година
- Годишен извештај за функционирање на системот на јавна внатрешна финансиска контрола за 2021 година
- Заклуок за Годишен извештај за функционирање на системот на јавна внатрешна финансиска контрола за 2021 година
- Годишен извештај за функционирање на системот на јавна внатрешна финансиска контрола за 2022 година
- Заклучок за Годишен извештај за функционирање на системот на јавна внатрешна финансиска контрола за 2022 година
- Годишен извештај за функционирање на системот на јавна внатрешна финансиска контрола за 2023 година
- Заклучок за Годшен извештај за функционирање на системот на јавна внатрешна финансиска контрола за 2023 година
- Годишен извештај за функционирање на системот на јавна внатрешна финансиска контрола за 2024 година
- Заклучок за Годишен извештај за функционирање на системот на јавна внатрешна финансиска контрола за 2024 година
Управување со ризици:
- Методологија за управување со ризици кај јавните субјекти - Скопје, 2025 година
- Прилози за управување со ризици
Дополнителна литература:
- Глобални стандарди за внатрешна ревизија – Институт на внатрешни ревизири (IIA 2024)
- Насоки за спроведување на внатрешна ревизија на процесот на управување со ризици
- Насоки за спроведување на внатрешна ревизија на процесот на управување со ризици (word)
- НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ЕДИНИЦИТЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА ОД ЈАВНИОТ СЕКТОР ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО УСЛОВИ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА ПРЕДИЗВИКАНА ОД COVID -19